Faktúra č. 0137/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0137/20
  • Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, ski pasy, zapožič. výstroja pre 15 ž.
  • Dátum doručenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota: 2 249,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2020 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie, rekreačný poplatok a zapožičanie výstroja pre 15 žiakov v termíne od 24.02.2020 - 28.02.2020 v predpokladanej cene 1684,50 Eur. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 1 684,50 € 04.02.2020 05.02.2020 Objednávka
Tlačiť