Faktúra č. 0137/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0137/20
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, ski pasy, zapožič. výstroja pre 15 ž.
- Dátum doručenia: 20.03.2020
- Celková hodnota: 2 249,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2020
- Dátum zverejnenia: 23.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008/2020 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie, rekreačný poplatok a zapožičanie výstroja pre 15 žiakov v termíne od 24.02.2020 - 28.02.2020 v predpokladanej cene 1684,50 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 1 684,50 € | 04.02.2020 | 05.02.2020 | Objednávka |