Faktúra č. 0134/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/15
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2015
  • Celková hodnota: 77,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 84/2013
  • Identifikácia objednávky: 38/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2015 Objednávame si u Vás kancelársky papier - 30 balení na obdobie 03/2015, do 80,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.02.2015 24.02.2015 Ing. Michalidesová Glória Objednávka
Tlačiť