Faktúra č. 0132/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0132/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky výcvik - ubyt., strav., rekr. poplatok, výstroj
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 2 414,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2018 Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie, požičanie lyžiarského výstroja pre žiakov v termine od 05. 03. 2018 do 09. 03. 2018. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 2 461,80 € 12.02.2018 13.02.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť