Faktúra č. 0123/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0123/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
  • Dátum doručenia: 26.02.2015
  • Celková hodnota: 47,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2015 Objednávame si u Vás 3 ks náhradných ramienok na vodovodnú batériu do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 13.01.2015 14.01.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť