Faktúra č. 0122/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 06/2021 a oprava vnútornej páčky
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 64,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
  • Identifikácia objednávky: 016/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2021 Objednávame si u Vás dverovú uzávierku (výťahu) v predpokladanej cene 3,00 € s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 3,00 € 29.04.2021 13.05.2021 Objednávka
Tlačiť