Faktúra č. 0122/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava notebokuvý,inštalácia a konfigurácia sieťového smerovača
  • Dátum doručenia: 25.02.2015
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2015 Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového smerovača (č.m.603)a batériu do notebooku, vrátane jeho vyčistenia, do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 16.02.2015 17.02.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť