Faktúra č. 0116/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0116/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 02/19
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 151,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej cene 155,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 155,00 € 31.01.2019 01.02.2019 Objednávka
Tlačiť