Faktúra č. 0113/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0113/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 46,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2021 Objednávame si u vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 50,00 € 20.05.2021 20.05.2021 Objednávka
Tlačiť