Faktúra č. 0113/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0113/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 46,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/2021
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024/2021 | Objednávame si u vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Objednávka |