Faktúra č. 0109/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0109/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 04.03.2020
  • Celková hodnota: 8,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 12,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 12,00 € 01.07.2019 02.07.2019 Objednávka
Tlačiť