Faktúra č. 0109/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0109/20
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 04.03.2020
- Celková hodnota: 8,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/2019
- Dátum zverejnenia: 23.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053/2019 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 12,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 12,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Objednávka |