Faktúra č. 0104/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0104/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner náhrada 3 ks
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 18,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2018
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2018 Objednávame si u Vás toner Canon FX10 - 3 ks. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 18,09 € 09.02.2018 13.02.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť