Faktúra č. 0102/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Odb. prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  • Dátum doručenia: 23.02.2018
  • Celková hodnota: 461,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2018 Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Kunca-SERVIS HORÁKOV 10808795 461,54 € 15.01.2018 25.01.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť