Faktúra č. 0102/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 14.02.2014
  • Celková hodnota: 26,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2014
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2014 Objednávame si u Vás materiál na vymaľovanie 2 vytopených izieb na ŠI do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 12.02.2014 13.02.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť