Faktúra č. 0099/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0099/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač materiálov - KČ
  • Dátum doručenia: 21.02.2018
  • Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2018
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2018 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 10,00 € 14.02.2018 15.02.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť