Faktúra č. 0093/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0093/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu 2025 Humenné - Drienica a späť
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 470,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2025 Objednávame si u Vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Humenné - Drienica: 1. turnus dňa 20.01.2025, 2. turnus 10.02.2025 a späť Drienica - Humenné: 1. turnus dňa 24.01.2025, 2. turnus 14.02.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.01.2025 v ce Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAD Vancák Ján s. r. o. 56152337 940,00 € 13.01.2025 14.01.2025 Objednávka
Tlačiť