Faktúra č. 0088/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0088/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.02.2017
  • Celková hodnota: 208,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2017
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej cene s DPH 200,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 01.02.2017 04.02.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť