Faktúra č. 0088/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0088/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.02.2017
- Celková hodnota: 208,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2017
- Dátum zverejnenia: 24.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej cene s DPH 200,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.02.2017 | 04.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |