Faktúra č. 0081/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0081/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 04.05.2021
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2021 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy a telocvične v celkovej sume 96 Eur. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ka-lux s.r.o. 36481611 96,00 € 31.03.2021 31.03.2021 Objednávka
Tlačiť