Faktúra č. 0076/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0076/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač propag. materiálov, PC myš
  • Dátum doručenia: 09.02.2017
  • Celková hodnota: 18,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2017
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/2017 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov v predpokladanej cene s DPH 10,- € a počítačovú myš v predpokladanej cene s DPH 10,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 06.02.2017 07.02.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť