Faktúra č. 0062/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0062/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Kanc. potreby - tabelačný papier, kotučik
  • Dátum doručenia: 06.02.2018
  • Celková hodnota: 24,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/2018
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/2018 Objednávame si u Vás papierové kotúčiky do pokladne 7,5 cm a tabelačný papier 25x12 1+1. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 30,00 € 15.01.2018 25.01.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť