Faktúra č. 0062/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0062/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kanc. potreby - tabelačný papier, kotučik
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 24,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/2018
- Dátum zverejnenia: 10.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2018 | Objednávame si u Vás papierové kotúčiky do pokladne 7,5 cm a tabelačný papier 25x12 1+1. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 30,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |