Faktúra č. 0061/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/14
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň do tonérov
  • Dátum doručenia: 04.02.2014
  • Celková hodnota: 178,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 018/2014
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2014 Objednávame si u Vás náhrady tonerov na 02/2014 do 180,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 27.01.2014 28.01.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť