Faktúra č. 0059/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0059/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.02.2015
  • Celková hodnota: 40,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 85/2013
  • Identifikácia objednávky: 11/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2015 Objednávame si u Vás hygienické potreby na obdobie 02/2015, do 40,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.01.2015 21.01.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť