Faktúra č. 0058/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0058/16
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup náplní do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 05.02.2016
  • Celková hodnota: 345,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 7/2016
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2016 Objednávame si u Vás toner náhrady do predpokladanej sumy cca 350,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.01.2016 26.01.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť