Faktúra č. 0056/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0056/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2015
  • Celková hodnota: 56,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2015 Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu do 50,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 26.01.2015 27.01.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť