Faktúra č. 0055/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/25
  • Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja a skipassy - 1. turnus
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 2 452,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2025 Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie vrátane rekreačného poplatku pre účastníkov lyžiarskeho výcviku (12-študentov, 1 vedúci lyžiarskeho výcviku, 1 pedagogický dozor), zapožičanie lyžiarskeho výstroja a skipassy v dňoch 20.01.-24.01.2025 v celkove Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 2 744,00 € 13.01.2025 15.01.2025 Objednávka
Tlačiť