Faktúra č. 0052/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0052/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahových dverí
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 83,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2019 Objednávame si u Vás opravu výťahových dverí v predpokladanej cene 84,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 84,00 € 08.01.2019 12.01.2019 Objednávka
Tlačiť