Faktúra č. 0051/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky a jednorázové obaly 03/2021
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 110,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2019
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/2019 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 132,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 132,00 € | 29.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka |