Faktúra č. 0048/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0048/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 149,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2018
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a posypovú soľ v predpokladanej cene s DPH 150,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 03.01.2018 10.01.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť