Faktúra č. 0043/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 26,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2017
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2017 Objednávame si u Vás kancelársky papier farebný 2 bal. a poradače pákové 10 ks v predpokladanej cene s DPH 27,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.01.2017 27.01.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť