Faktúra č. 0043/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/16
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 02.02.2016
  • Celková hodnota: 24,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 83/2013
  • Identifikácia objednávky: 16/2016
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2016 Objednávame si kancelárske potreby do sumy cca 50,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 29.01.2016 05.02.2016 riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť