Faktúra č. 0041/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/16
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup vodárenského materiálu
  • Dátum doručenia: 29.01.2016
  • Celková hodnota: 57,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2016
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2016 Objednávame si u Vás vodárensky materiál do sumy cca 100,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 13.01.2016 15.01.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť