Faktúra č. 0041/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041/16
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup vodárenského materiálu
- Dátum doručenia: 29.01.2016
- Celková hodnota: 57,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2016
- Dátum zverejnenia: 16.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2016 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál do sumy cca 100,00 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 13.01.2016 | 15.01.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |