Faktúra č. 0041/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/15
  • Popis fakturovaného plnenia: úradné overenie váh a závaží
  • Dátum doručenia: 27.01.2015
  • Celková hodnota: 310,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/2015
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/2015 Objednávame si u Vás tieto nealkoholické nápoje - sirupy na prípravu miešaných nápojov: Monin Grenadine 1 l kód 4587 - 1 ks Monin Lime Juice 1 l kód 4353 - 1 ks Monin Orgeat/mandľa 1 l kód 4867 - 1 ks Monin Caramel Hotelová akadémia Humenné 17078393 Roko, s. r. o. 36458481 0,00 € 12.11.2015 13.11.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
158/2015 Objednávame si u Vás športové náčinie na krúžkovú činnosť : hriadeľ 30 mm - 2 ks, hriadeľ 26 mm - 2 ks, poistka 30 mm - 2 ks, poistka 26 mm - 2 ks, poistka strunová - 2 ks, lopta volejbalová mva 300 - 4 ks, lopta futbalová - 1 ks, lopta basketbalová - 1 k Hotelová akadémia Humenné 17078393 DIAMIR SPORT s.r.o. 36013200 0,00 € 10.11.2015 11.11.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť