Faktúra č. 0036/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0036/23
- Popis fakturovaného plnenia: Záchodová misa DELTA
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota: 62,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008/2023 | Objednávame si u Vás záchodové misy v počte 2 kusy v celkovej hodnote 74,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 74,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Objednávka |