Faktúra č. 0033/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0033/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá 2019/2020
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 75,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2019 Objednávame si u Vás školské tlačivá na š. rok 2019/2020 v predpokladanej cene 210,40 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 210,40 € 25.02.2019 26.02.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť