Faktúra č. 0018/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0018/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 02/2021
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 61,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť