Faktúra č. 0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 6,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 7,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 7,00 € 07.01.2019 09.01.2019 Objednávka
Tlačiť