Faktúra č. 0016/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0016/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 01/19
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 165,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/2019 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej cene 160,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 160,00 € 07.01.2019 09.01.2019 Objednávka
Tlačiť