Faktúra č. 0011/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - žiarovky
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 7,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2019 Objednávame si u Vás 20 ks žiaroviek 40 W v predpokladanej cene 10,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 10,00 € 08.01.2019 12.01.2019 Objednávka
Tlačiť