Faktúra č. 0011/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0011/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - žiarovky
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 7,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/2019
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/2019 | Objednávame si u Vás 20 ks žiaroviek 40 W v predpokladanej cene 10,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 10,00 € | 08.01.2019 | 12.01.2019 | Objednávka |