Faktúra č. 0005/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0005/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.01.2018
  • Celková hodnota: 33,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2018
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2018 Objednávame si u Vás Jar 12 ks dvojbalenie v predpokladanej cene s DPH 33,48 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 DUMIRO, s.r.o. 36499544 0,00 € 03.01.2018 06.01.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť