Faktúra č. 0003/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0003/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 08.01.2014
  • Celková hodnota: 143,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.82/2013
  • Identifikácia objednávky: 001/2014
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/2014 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 160,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 02.01.2014 14.01.2014 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť