Faktúra č. 0003/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/14
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 08.01.2014
- Celková hodnota: 143,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD č.82/2013
- Identifikácia objednávky: 001/2014
- Dátum zverejnenia: 31.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2014 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 160,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 02.01.2014 | 14.01.2014 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |