Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0069/26 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 53,86 € 04.02.2026 17.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0070/26 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 330,58 € 04.02.2026 17.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0071/26 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 431,45 € 04.02.2026 24.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0066/26 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 60,45 € 04.02.2026 04.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0064/26 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 187,68 € 04.02.2026 05.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0065/26 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 106,66 € 04.02.2026 05.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0067/26 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 285,05 € 04.02.2026 13.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0068/26 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 573,01 € 04.02.2026 14.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0060/26 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 70,17 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0061/26 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 49,56 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0058/26 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 105,75 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0059/26 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 173,15 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0056/26 Internet za 02/2026 ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 SkyNet Telecom s. r. o. 46085955 11,25 € 03.02.2026 17.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0062/26 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 106,61 € 03.02.2026 17.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
009/2026 Objednávame si u Vás vývoz kuchynského odpadu v predpokladanej hodnote 88,56 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 88,56 € 30.01.2026 10.02.2026 Objednávka
0055/26 Fa za potraviny SIESTA - Coop Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 28,03 € 30.01.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
2/2026 Dohoda o spolupráci Hotelová akadémia Humenné 17078393 CPaP Humenné 37945084 Iné 0,00 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
0054/26 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 152,56 € 28.01.2026 05.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0053/26 Vývoz odpadu 01/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 91,74 € 28.01.2026 12.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0049/26 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 12,39 € 27.01.2026 04.02.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra