Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0157/26 Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 EuroTRADING s.r.o. 44031483 55,35 € 10.03.2026 18.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0155/26 Vývoz kuchynského odpadu 02/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 118,08 € 10.03.2026 25.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0156/26 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 331,90 € 10.03.2026 09.04.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0151/26 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 116,79 € 09.03.2026 13.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0152/26 Hlasové služby 02/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,88 € 09.03.2026 19.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0150/26 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 128,74 € 09.03.2026 25.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0153/26 Dátové služby VBA 02/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 09.03.2026 02.04.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0154/26 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,66 € 09.03.2026 09.04.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
018/2026 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby v predpokladanej hodnote 375,21 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 375,21 € 06.03.2026 24.03.2026 Objednávka
0149/26 Servis výťahov 03/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 31,49 € 04.03.2026 18.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/26 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 19,82 € 03.03.2026 14.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/26 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 84,45 € 03.03.2026 17.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/26 Členský poplatok rok 2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.03.2026 19.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0145/26 Internet za 03/2026 ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 SkyNet Telecom s. r. o. 46085955 11,25 € 02.03.2026 18.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0140/26 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 66,08 € 27.02.2026 13.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0144/26 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 262,23 € 27.02.2026 13.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0141/26 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 168,93 € 27.02.2026 14.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0139/26 Vývoz odpadu 02/2026 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 27.02.2026 17.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0143/26 Servis mrazničky - ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Marek Gaľ GastroGal 41579526 467,15 € 27.02.2026 17.03.2026 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
017/2026 Objednávame si u Vás odber kuchynského odpadu v predpokladanej hodnote 118,08 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 118,08 € 27.02.2026 24.03.2026 Objednávka