Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0158/25 Čistiace a hygienické prostriedky Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 749,98 € 04.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0157/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 27,15 € 03.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0155/25 Zemný plyn - 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 03.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0156/25 Plyn ŠJ 2 - 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 03.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0153/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 235,12 € 03.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0154/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 189,47 € 03.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0145/25 Vývoz odpadu 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/25 Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 26,97 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 252,90 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0149/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 191,55 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0150/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 313,08 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0151/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 117,76 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0152/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 307,57 € 28.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,09 € 28.02.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0139/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 291,47 € 26.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0140/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 244,35 € 26.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0144/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 307,11 € 26.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0141/25 Preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu 2025 Humenné - Drienica a späť 2. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAD Vancák Ján s. r. o. 56152337 470,00 € 26.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0142/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 269,60 € 26.02.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0143/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,16 € 26.02.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »