Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
051/2025 Objednávame si u Vás gombíky v predpokladanej hodnote do 15,00 eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Renáta Babjaková 46238956 15,00 € 09.06.2025 24.06.2025 Objednávka
0442/25 EduPage eGovernment modul 04-06/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 62,00 € 09.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0443/25 Čistenie lapača tuku - ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 MP KANAL service s.r.o. 45965838 701,00 € 09.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0441/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 389,75 € 09.06.2025 10.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0438/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 330,60 € 09.06.2025 10.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0439/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 335,20 € 09.06.2025 10.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0440/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 68,34 € 09.06.2025 12.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0437/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 84,34 € 09.06.2025 19.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0436/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 06.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0430/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 282,10 € 06.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0435/25 Kancelárske a hygienické poreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 41,87 € 06.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0431/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -7,20 € 06.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0434/25 Dátové služby VBA 05/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.06.2025 11.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0432/25 Fa za potraviny - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 71,10 € 06.06.2025 12.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
049/2025 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 51,00 eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 51,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Objednávka
0428/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 32,62 € 04.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0429/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 316,50 € 04.06.2025 28.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0427/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 172,54 € 04.06.2025 10.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0426/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 39,19 € 04.06.2025 12.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0422/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,28 € 04.06.2025 20.07.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »