Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0183/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 55,23 € 12.03.2025 22.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0184/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 229,00 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0185/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 160,74 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0186/25 materiálne vybavenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Inkore s.r.o. 46778519 354,42 € 12.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0187/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 57,20 € 12.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0180/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 253,42 € 12.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0181/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 410,97 € 12.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
019/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 354,42 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Inkore s.r.o. 46778519 354,42 € 11.03.2025 13.03.2025 Objednávka
020/2025 Objednávame si u Vás prechod tlakovej nádoby 3/4" v celkovej hodnote 6,60 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 6,60 € 11.03.2025 14.03.2025 Objednávka
0179/25 Odber tepla 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 2 128,91 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 35,20 € 11.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
10/2025 Zmluva č. 57/CER/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mesto Humenné 00323021 Iné 100,00 € 10.03.2025 01.05.2025 30.09.2025 10.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
0175/25 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 62,98 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0173/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,95 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 297,77 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 715,50 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0174/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 144,99 € 10.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0172/25 Hlasové služby 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,56 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/25 Dátové služby VBA 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 8,25 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra