Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0179/25 Odber tepla 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 2 128,91 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0178/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 35,20 € 11.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
10/2025 Zmluva č. 57/CER/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mesto Humenné 00323021 Iné 100,00 € 10.03.2025 01.05.2025 30.09.2025 10.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
0175/25 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 62,98 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0173/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,95 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0176/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 297,77 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0177/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 715,50 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0174/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 144,99 € 10.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0172/25 Hlasové služby 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,56 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/25 Dátové služby VBA 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 03.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 8,25 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
018/2025 Objednávame si u Vás stierku Optimal - Stemal v hodnote 3,70 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 3,70 € 05.03.2025 07.03.2025 Objednávka
0168/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 208,49 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0159/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 376,35 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0160/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,65 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0161/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 377,50 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0164/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,56 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0165/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 21,95 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0166/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 90,90 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra